Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 383918 001-001-0208776 ₲ 424.916.700 ₲ 400.240.628 17-01-2022 Ver Detalle del Pago
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