Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 400942 | 001-004-0010363 | ₲ 224.000 | ₲ 210.794 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 400942 | 001-004-0010362 | ₲ 1.375.000 | ₲ 1.293.938 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 400942 | 001-004-0010361 | ₲ 1.098.800 | ₲ 1.034.022 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 400942 | 001-004-0010359 | ₲ 801.000 | ₲ 775.514 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 400942 | 001-004-0010357 | ₲ 1.125.700 | ₲ 1.089.882 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |