Compras Realizadas
Nro. Fecha Orden de Compra RUC Proveedor Convocante Monto Acciones
2014-2026-68 13-08-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Dirección Nacional de Ingresos Tributarios ₲ 5.346.000
1025-2026-690 13-08-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Ministerio de Defensa Nacional ₲ 4.596.000
1939-2026-40 13-08-2026 1420732-0 DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" ₲ 5.744.000
1939-2026-39 13-08-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" ₲ 6.290.000
1049-2026-22 13-08-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Economía y Finanzas ₲ 2.817.000
1006-2026-184 13-08-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Relaciones Exteriores ₲ 3.498.000
1006-2026-183 13-08-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Relaciones Exteriores ₲ 2.114.000
1242-2026-94 13-08-2026 80014897-5 SERVI TRAVEL S.A. Ministerio de Industria y Comercio ₲ 3.408.000
1242-2026-93 13-08-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Ministerio de Industria y Comercio ₲ 7.695.000
1334-2026-139 12-08-2026 80112399-2 NOS VAMOOS SA Administración Nacional de Electricidad ₲ 6.420.000
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