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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0003240
Nro. de Timbrado
15241586
Monto de la Factura
₲ 188.100
Nro. de Orden de Pago
16049
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.416
IVA
₲ 17.100
Retención DNCP
₲ 684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
AC-13001-22-42507
Monto Contrato
₲ 24.087.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.087.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.873.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360413
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SELLOS DE GOMA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
