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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0003504
Nro. de Timbrado
16032995
Monto de la Factura
₲ 981.700
Nro. de Orden de Pago
18181
Fecha de Orden de Pago
07-12-2022
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 951.357
IVA
₲ 89.245

Retención DNCP
₲ 3.570
Retención IVA
₲ 26.773
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
AC-13001-22-42507
Monto Contrato
₲ 24.087.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.087.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.873.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360413
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE SELLOS DE GOMA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia