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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 3.012.000
Nro. de Orden de Pago
20144152
Fecha de Orden de Pago
23-05-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.864.357
IVA
₲ 273.818

Retención DNCP
₲ 10.734
Retención IVA
₲ 82.145
Retención Renta
₲ 54.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5489
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12650
Monto Contrato
₲ 45.606.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.107.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.896.128

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249926
Nombre de la Licitación
Lp0930-13.Servicio de Transporte de Materiales a Depósitos Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande