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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000100
Nro. de Timbrado
17842442
Monto de la Factura
₲ 7.676.000
Nro. de Orden de Pago
24368
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.438.742
IVA
₲ 697.818
Retención DNCP
₲ 27.913
Retención IVA
₲ 209.345
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281
Número de Contrato
01/2024
Código de Contratación (CC)
AC-30094-25-252338
Monto Contrato
₲ 16.295.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.295.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.791.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449843
Nombre de la Licitación
REFACCIONES DENTRO DEL PALACETE MUNICIPAL
Convocante
REFACCIONES DENTRO DEL PALACETE MUNICIPAL
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion
