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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003279
Monto de la Factura
₲ 24.310.125
Nro. de Orden de Pago
2000008753
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.178.430
IVA
₲ 1.157.625

Retención DNCP
₲ 89.832
Retención IVA
₲ 347.288
Retención Renta
₲ 694.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
060/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-37006
Monto Contrato
₲ 810.337.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.337.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 772.614.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips