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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010030007722
Monto de la Factura
₲ 199.313.075
Nro. de Orden de Pago
679
Fecha de Orden de Pago
20-01-2012
Fecha Emisión Cheque
20-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.543.108
IVA

Retención DNCP
₲ 710.280
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
329/11
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-4109
Monto Contrato
₲ 135.934.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.253.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.543.108

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220413
Nombre de la Licitación
CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips