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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001523
Nro. de Timbrado
16434062
Monto de la Factura
₲ 56.878.291
Nro. de Orden de Pago
1500026407
Fecha de Orden de Pago
16-07-2024
Fecha Emisión Cheque
16-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.010.568
IVA
₲ 5.170.753

Retención DNCP
₲ 198.557
Retención IVA
₲ 1.551.226
Retención Renta
₲ 2.068.302
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
PR/DL N° 1513/21
Código de Contratación (CC)
AC-25006-23-45891
Monto Contrato
₲ 940.384.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 939.433.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.333.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395571
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE MODULOS SAP S/4 HANA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar