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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010001548
Monto de la Factura
₲ 7.798.867
Nro. de Orden de Pago
1500028478
Fecha de Orden de Pago
20-02-2025
Fecha Emisión Cheque
20-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.770.507
IVA
₲ 708.988
Retención DNCP
₲ 28.360
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTINO RAMON AMARILLA ORTIZ
RUC
927703-0
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245499
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.723.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.670.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar
