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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0011551
Nro. de Timbrado
11575109
Monto de la Factura
₲ 300.360.000
Nro. de Orden de Pago
994
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.636.898
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.070.374
Retención IVA
₲ 8.191.637
Retención Renta
₲ 5.461.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
297/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113320
Monto Contrato
₲ 3.647.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.647.199.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.468.420.884

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips