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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 2.912.551
Nro. de Orden de Pago
20156198
Fecha de Orden de Pago
06-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.395
IVA
₲ 264.777
Retención DNCP
₲ 10.379
Retención IVA
₲ 79.433
Retención Renta
₲ 52.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 132.389
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
5916
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98123
Monto Contrato
₲ 2.864.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.864.010.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.593.570.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
