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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000354
Monto de la Factura
₲ 5.651.636
Nro. de Orden de Pago
20161822
Fecha de Orden de Pago
10-03-2016
Fecha Emisión Cheque
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.117.710
IVA
₲ 513.785
Retención DNCP
₲ 20.140
Retención IVA
₲ 154.136
Retención Renta
₲ 102.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 256.893
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
5953
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98506
Monto Contrato
₲ 4.512.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.762.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.085.664.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
