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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 4.807.175
Nro. de Orden de Pago
2000000294
Fecha de Orden de Pago
15-01-2025
Fecha Emisión Cheque
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.261.779
IVA
₲ 437.016

Retención DNCP
₲ 16.781
Retención IVA
₲ 131.105
Retención Renta
₲ 174.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 218.508
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA ELECTRICA AREGUEÑA S.A
RUC
80100442-0
Número de Contrato
9307
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237264
Monto Contrato
₲ 247.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.102.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.260.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande