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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 13.200.025
Nro. de Orden de Pago
2000002505
Fecha de Orden de Pago
17-06-2025
Fecha Emisión Cheque
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.713.942
IVA
₲ 1.200.002
Retención DNCP
₲ 46.080
Retención IVA
₲ 360.001
Retención Renta
₲ 480.001
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 600.001
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA ELECTRICA AREGUEÑA S.A
RUC
80100442-0
Número de Contrato
9307
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237264
Monto Contrato
₲ 247.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.102.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.260.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
