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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002337
Monto de la Factura
₲ 1.606.229
Nro. de Orden de Pago
20223067
Fecha de Orden de Pago
28-04-2022
Fecha Emisión Cheque
23-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.439.941
IVA
₲ 146.021
Retención DNCP
₲ 5.666
Retención IVA
₲ 43.806
Retención Renta
₲ 43.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 73.010
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
8050
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192007
Monto Contrato
₲ 6.142.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.007.145.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.385.242.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
