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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-003-0000056
Monto de la Factura
₲ 38.210.000
Nro. de Orden de Pago
20169925
Fecha de Orden de Pago
25-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.337.015
IVA
₲ 3.473.636

Retención DNCP
₲ 136.167
Retención IVA
₲ 1.042.091
Retención Renta
₲ 694.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
6460
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-118714
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.099.982.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.133.274

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288682
Nombre de la Licitación
Lp1128-15.Servicio de Mantenimiento y Reparaciónes de Tracto Camiones de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande