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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0177981
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 127.656.050
Nro. de Orden de Pago
206
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.559.030
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 449.704
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.647.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22003-25-259384
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.068.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.860.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
470841
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos varios
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera