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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000519
Monto de la Factura
₲ 107.100
Nro. de Orden de Pago
1986
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.711
IVA
₲ 9.736

Retención DNCP
₲ 389
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
PRE N 061/12
Código de Contratación (CC)
CD-25006-12-49673
Monto Contrato
₲ 51.279.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.368.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.317.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234292
Nombre de la Licitación
RECARGA DE GASES VARIOS PARA LA PLANTA DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar