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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000884
Nro. de Timbrado
11958550
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
802
Fecha de Orden de Pago
29-06-2017
Fecha Emisión Cheque
29-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.890
IVA
₲ 545.455

Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138042
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322993
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos, Moto y Desmalezadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica