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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 21.729.950
Nro. de Orden de Pago
5328
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.664.787
IVA
₲ 1.975.450

Retención DNCP
₲ 77.438
Retención IVA
₲ 592.635
Retención Renta
₲ 395.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMO ANTONIO IRANZO MONTI
RUC
1699959-2
Número de Contrato
023/12
Código de Contratación (CC)
CD-24001-12-47319
Monto Contrato
₲ 43.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.264.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.290.470

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221895
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO TERCERIZADO DE RETIRO DE LIQUIDOS GENERADOS EN EL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS Y CLINICAS PERIFERICAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips