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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000076
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
19-02-2016
Fecha Emisión Cheque
19-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.941.236
IVA
₲ 3.818.182
Retención DNCP
₲ 149.673
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELA LUJAN SOTELO TORRES
RUC
3815194-4
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-25005-16-118639
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302127
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac