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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000304
Nro. de Timbrado
17018193
Monto de la Factura
₲ 54.712.058
Nro. de Orden de Pago
10201
Fecha de Orden de Pago
09-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.486.534
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 192.984
Retención IVA
₲ 1.492.147
Retención Renta
₲ 1.492.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RONALD ARIEL DIAZ TORRES
RUC
3195885-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-23001-23-236860
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.951.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.720.603

Datos de la Licitación

ID de Licitación
433703
Nombre de la Licitación
Servicio de Despacho Aduanero para el ONM del INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn