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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004344
Nro. de Timbrado
12120719
Monto de la Factura
₲ 4.765.500
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.531.904
IVA
₲ 433.227
Retención DNCP
₲ 16.983
Retención IVA
₲ 129.968
Retención Renta
₲ 86.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12007-17-140832
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.699.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.881.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331803
Nombre de la Licitación
Servicio de publicación en periodico
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación
