- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007672
Monto de la Factura
₲ 7.365.000
Nro. de Orden de Pago
80564
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.695.455
IVA
₲ 669.545
Retención DNCP
₲ 26.246
Retención IVA
₲ 200.863
Retención Renta
₲ 133.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
CD 11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23016-15-108364
Monto Contrato
₲ 15.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.004.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.236.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y adhesivos para carteles
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal
