Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018267
Monto de la Factura
₲ 3.184.375
Nro. Solicitud de Transferencia
184749
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.837
Retención DNCP
₲ 11.116
Retención IVA
₲ 86.847
Retención Renta
₲ 115.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12007-24-47828
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.830.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.830.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384518
Nombre de la Licitación
LPN N° 07/2020 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion
