Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0162905
Monto de la Factura
₲ 3.406.250
Nro. Solicitud de Transferencia
127534
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.239.281
Retención DNCP
₲ 12.139
Retención IVA
₲ 92.898
Retención Renta
₲ 61.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-33530
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.925.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.925.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319469
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil
