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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123135
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
AC-11001-12-6889
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.711.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.767

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221547
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional