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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000034
Nro. de Timbrado
18659644
Monto de la Factura
₲ 8.001.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
29-04-2026
Fecha Emisión Cheque
29-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.463.915
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 27.931
Retención IVA
₲ 218.209
Retención Renta
₲ 290.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-24-246051
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.386.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453362
Nombre de la Licitación
Servicio de hospedaje y souvenirs - Plurianual 2024-2025-2026; declarados desiertos en el ID 449389
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia