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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 14.875.000
Nro. de Orden de Pago
72385
Fecha de Orden de Pago
03-03-2026
Fecha Emisión Cheque
03-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.876.482
IVA
₲ 1.352.273

Retención DNCP
₲ 51.927
Retención IVA
₲ 405.682
Retención Renta
₲ 540.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-40002-25-254462
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.600.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.063.128

Datos de la Licitación

ID de Licitación
466128
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de construcción para la GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap