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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010003467
Monto de la Factura
₲ 222.437.510
Nro. de Orden de Pago
1500032688
Fecha de Orden de Pago
16-04-2026
Fecha Emisión Cheque
16-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.505.886
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 776.509
Retención IVA
₲ 6.066.478
Retención Renta
₲ 8.088.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25006-25-261249
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.884.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.328.243

Datos de la Licitación

ID de Licitación
466021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CALENTADORES DE JUGO DE CAÑA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar