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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003816
Nro. de Timbrado
16897714
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
1192
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.500.000
IVA
₲ 9.681.818
Retención DNCP
₲ 400.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REPRESENTACIONES TAPIRACUAI S.A
RUC
80069125-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22002-24-243297
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449337
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bebederos y Acondicionadores de Aire
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro
