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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000090
Monto de la Factura
₲ 17.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.002.550

Retención DNCP
₲ 65.960
Retención IVA
₲ 255.000
Retención Renta
₲ 510.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231893
Monto Contrato
₲ 10.944.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.100.707.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.100.707.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430765
Nombre de la Licitación
LPN N° 66/2023 - "ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS ALIMENTICIAS ESPECÍFICAS PARA PACIENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUÍSTICA Y RETARDO MENTAL - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)