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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 1.077.924.139
Nro. Solicitud de Transferencia
28171
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2025
Fecha de la Transferencia
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.005.566.032

Retención DNCP
₲ 3.762.935
Retención IVA
₲ 29.397.931
Retención Renta
₲ 39.197.241
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210213
Monto Contrato
₲ 5.238.260.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.415.494.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.415.494.252

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401918
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE BRAQUITERAPIA DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer