Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004398
Monto de la Factura
₲ 7.584.600
Nro. Solicitud de Transferencia
8161
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.224.849
Retención DNCP
₲ 27.929
Retención IVA
₲ 115.871
Retención Renta
₲ 215.951
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-181037
Monto Contrato
₲ 3.994.105.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.794.524.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.794.524.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ED PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FTC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
