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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019098
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96692
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.100.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
0020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-34512
Monto Contrato
₲ 73.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.447.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.447.025

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211149
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas