Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 1.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73503
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.497.260
Retención DNCP
₲ 5.603
Retención IVA
₲ 43.773
Retención Renta
₲ 58.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SERMECH
RUC
80150387-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-249751
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.856.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.856.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442699
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo
