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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007869
Monto de la Factura
₲ 6.077.145
Nro. Solicitud de Transferencia
83259
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.077.145

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-11001-14-86571
Monto Contrato
₲ 639.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.264.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.264.828

Datos de la Licitación

ID de Licitación
264228
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional