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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001579
Monto de la Factura
₲ 5.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65742
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-51762
Monto Contrato
₲ 301.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.034.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.034.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235170
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4