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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0054111
Monto de la Factura
₲ 4.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128008
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.219.834

Retención DNCP
₲ 15.802
Retención IVA
₲ 122.182
Retención Renta
₲ 122.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187595
Monto Contrato
₲ 67.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.358.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.358.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas