Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024096
Monto de la Factura
₲ 349.300
Nro. Solicitud de Transferencia
95609
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.853
Retención DNCP
₲ 1.219
Retención IVA
₲ 9.526
Retención Renta
₲ 12.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-23-231162
Monto Contrato
₲ 4.423.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.240.100.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.239.086.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426754
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de copiado para el Ministerio de Hacienda - Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
