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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000093
Monto de la Factura
₲ 31.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.687.742

Retención DNCP
₲ 111.095
Retención IVA
₲ 867.927
Retención Renta
₲ 1.157.236
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-242434
Monto Contrato
₲ 1.667.914.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.077.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.077.661

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438725
Nombre de la Licitación
LPN N° 15/2024 - "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 71/22, LPN 02/22, LPN 25/22, LPN 16/23 Y OTROS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)