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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014451
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214909
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.788.887

Retención DNCP
₲ 10.054
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237351
Monto Contrato
₲ 36.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.907.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.907.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432619
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico