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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0052801
Monto de la Factura
₲ 21.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138097
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.607.776

Retención DNCP
₲ 77.224
Retención IVA
₲ 591.000
Retención Renta
₲ 394.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128974
Monto Contrato
₲ 519.513.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.793.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.793.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308294
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2