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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004421
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136589
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273

Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174234
Monto Contrato
₲ 1.031.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 844.578.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.578.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357108
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional