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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013763
Monto de la Factura
₲ 69.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105598
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
11-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.619.099

Retención DNCP
₲ 245.957
Retención IVA
₲ 1.901.727
Retención Renta
₲ 1.901.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
405420
Código de Contratación (CC)
LP-23006-22-212487
Monto Contrato
₲ 1.324.447.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.814.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.814.034

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS ? AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena