Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002148
Monto de la Factura
₲ 6.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96707
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.352.558
Retención DNCP
₲ 23.805
Retención IVA
₲ 182.182
Retención Renta
₲ 121.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-105269
Monto Contrato
₲ 760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.158.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.405.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274462
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE NANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
