Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001290
Monto de la Factura
₲ 12.698.800
Nro. Solicitud de Transferencia
59168
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.987.183
Retención DNCP
₲ 46.441
Retención IVA
₲ 181.412
Retención Renta
₲ 483.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254422
Monto Contrato
₲ 125.448.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.605.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.605.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
