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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0004766
Monto de la Factura
₲ 50.213.380
Nro. Solicitud de Transferencia
163211
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.251.986

Retención DNCP
₲ 185.550
Retención IVA
₲ 717.334
Retención Renta
₲ 1.434.668
Multa
₲ 577.454

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
234/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216164
Monto Contrato
₲ 724.016.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.503.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 682.503.196

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLEROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional